Обратный звонок
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут
*- поле, обязательное для заполнения
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Возникли вопросы
по продукту или услуге?
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут и бесплатно проконсультируют вас
*- поле, обязательное для заполнения
Заказать обучение
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут
*- поле, обязательное для заполнения
Нажимая на кнопку «Заказать обучение», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Заказать услугу
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут

*- поле, обязательное для заполнения
Нажимая на кнопку «Заказать услугу», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Заказать продукт
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут
*- поле, обязательное для заполнения
Нажимая на кнопку «Заказать продукт», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Заказать продукт
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут
*- поле, обязательное для заполнения
Нажимая на кнопку «Заказать продукт», я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Заказать продукт
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут
*- поле, обязательное для заполнения
Нажимая на кнопку «Заказать продукт», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Основные возможности

 
Система «Хомнет: Бюджетирование» позволяет выполнять планирование движений денежных средств в разрезе статей, Клиентов и произвольных периодов (от дня до года).

Решение позволяет составлять модели бюджетов используя настройку отчетов из справочника «Настройка отчетов». Основой модели бюджетирования являются понятия бюджет и сценарий бюджета. Бюджет определяется системой учета, для которой строится модель и настройкой отчета. Также бюджет задается периодом планирования, который выбирается из стандартных периодов (год, квартал, месяц, неделя, день). Период определяет цикличность бюджетов, например квартальный бюджет, годовой бюджет.

Для уменьшения ошибок и существенного повышения оперативности предоставления данных, в системе предусмотрены механизмы автоматического планирования и сбора фактических данных по правилам, созданным с учетом специфики деятельности компании.

Каждому бюджету ставятся в соответствие несколько сценариев планирования. Каждый сценарий задает вариант планирования, периодичность планирования внутри бюджета, календарные даты планирования, валюту планирования. Также при необходимости можно определить сценарий планирования для отдельных организаций.
Планирование бюджета и сравнение с фактическими данными происходит по сценариям.

Планирование сценария возможно в ручном режиме и по настраиваемым правилам расчета статей на основе фактических данных и плановых данных других сценариев бюджета.
В системе есть возможность сформировать отчет по сценарию, отчет по сравнению плановых и фактических данных, отчет по сравнению различных данных, фактических и плановых за разные периоды времени. Отчеты выводятся в виде таблицы и в виде диаграммы. 

В системе есть платежный календарь, который позволяет контролировать текущие долги, планируемые поступления и расходы, видеть остатки денежных средств в разрезе любых периодов.

В системе предусмотрена отчетность по исполнению текущих планов, с возможностью просмотра:

  •   только плана;
  •   факта за прошедший период и планов по дальнейшим периодам;
  •   план-фактного анализа по статьям оборотов.